大信团队

  • 谢泽敏

    首席合伙人 执行事务合伙人

    高级会计师 中国企业财务管理协会常务理事、北京交通大学中国企业兼并重组研究中心研究员。从业20余年,连续多年作为项目合伙人及签字师先后主持了多家上市公司的IPO审计和年报审计。长期担任会计师事务所主要管理人员,具有较高的专业理论水平和丰富的执业经验,在业内外享有良好的声誉。
     

  • 吴卫星

    管委会主席 执行事务合伙人

    任中国注册会计师协会常务理事、中国总会计师协会常务理事、 湖北知识分子联谊会理事。系财务管理、会计、审计等专业领域资深人士。

  • 胡咏华

    党委书记 管委会副主席

    高级会计师,财政部CPA行业领军人物,对外经贸大学兼职教授。擅长企业IPO审计、年报审计、资产重组兼并收购审计及大型国企、央企、民企审计等业务。

  • 李洪

    总审计师 管委会执委

    高级会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、中国并购交易师、全国会计高端人才。担任财政部内部控制标准委员会咨询专家、财政部财政人才库专家、中国证监会北京监管局会计专家、中国上市公司协会财总委秘书处成员、中国注册会计师协会专业指导委员会委员、北京市注册会计师协会内部治理委员会委员、中国对外经济贸易会计学会理事、对外经济贸易大学校外导师、《财务与会计》特聘专家。资本市场及中央企业会计、审计和咨询资深专家,著有《中国证券市场IPO审核财务问题800例》《企业上市》《审计学》《审计的逻辑-基于选择的视角》《风险导向审计实务》,主持过多项省部级课题研究,发表文章50余篇。

  • 韩志娟

    执行总裁 管委会执委

    高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。中国农业大学硕士生导师,曾连续两届任财政部企业内部控制标准委员会咨询专家委员、北京注册会计师协会惩戒委员会委员、中国银行间市场交易商协会注册专家等职,主持中国华电集团、中国化学工业集团等多家国企审计、改制上市审计等工作。在审计专业领域具有较高的理论水平和实务研究,著有《企业内部控制审计》、《开启审计之门》等丛书。